审核报告
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重庆力华自动化技术有限责任公司(数码电机)
内部质量管理体系审核报告
审核时间
编 号
审核目的
审核范围
审核依据
审核方法
审
姓 名
资 格
姓 名
资 格
核
组
成
员
审核概况:1.审核了公司质量体系文件。
2.审核组调查了对质量有影响的部门的活动 。
3.审核中发现严重不符合项( )项,一般不符合项( )项。
不符合项分布(见不符合项分布表)
审核组长对公司质量体系运行情况的评价:(包括值得肯定的方面、不符合项情况、改进的方向和建议等)
预计受审核部门完成纠正措施所需时间:
附件: □签到表 □审核实施计划 □不符合项报告
审核组长: 日期:
QRC03-01-106A