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1.请判断:對人事、財務、銷售、行政、質量部門均沒有經過內審,而質量手冊規定至少每隔六個月對所有部門進行一次審核。


2.某公司即將進行ISO9001質量體系論證,在此之前管理者代表趙文剛決定再做一次內審。某公司組織圖如下:

总经理
管理者代表: 赵文刚


业务: 羅長風

品保:劉 波

资材: 鄧 萍

制造:陳 萬

行政:劉子文



管理代表擬定一份內審計劃如下:
公司2006年度第二次內審計劃
目的:檢查本公司的質量體系是否符合ISO9001要求。
性質:例行內審。
範圍:質量手冊覆蓋的所有部門和要素
依據:ISO9001標準、質量手冊、有關的程序文件。
審核組長:劉波(內審員)
審核員:羅長風(內審員)、鄧萍(內審員)、劉子文(審核完後,就去參加內審員培訓班)。
審核時間:2006年3月15~16日。


日程安排
日期 時間 第一組(劉子文、劉波) 第二組(羅長風、鄧萍)
3月15日 8:30~9:30 管理層(5) 行政部(6.2)
9:30~12:00 製造部(7.1/7.5) 行政部(6.2)
14:00~17:00 製造部(繼續) 資材部(7.5.5/7.5.4)
3月16日 8:30~12:00 品管部(7.6/8.1) 資材部(繼續)
14:00~16:00 品管部(7.6/8.1—8.5) 業務部(7.2/5.2/8.2.1)


注: 1.審核組長可根據實際情況調整此計劃;
2.組長劉波在上一次內審員負責審核製造部.


編製:劉子文(2001.03.10) 批準:劉波(2001.03.10)


請你仔細閱讀以上內容: 并指出哪些地方不符合要求?

3.表单和品质记录有何区别?
4.内部审核和外部审核有何异同?

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很明显第二个是审核流程,但是:
劉子文(審核完後,就去參加內審員培訓班)。
資材部(繼續)
这两点肯定有问题的说~:lol:

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