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审核案例回答合理吗?共同研究

1.在审核培训时,程序要求所有员工都必须建立个人教育训练记录卡,但品管部工号为011的员工记录没有。

6.2.2 E

2.品管部累积了大量客户抱怨都未处理,例如08.24A客户

7.2.3 C

3.不合格品控制程序中规定,所有不合格品必须报请客户批准后方可特采,但审核中发现00.11.20生产的B产品的不合格品未经客户批准特采即交货

8.3 B

4.不合格品控制程序中规定,生产中不合格品放置在红色箱中,但在生产现场发现:不合格品有放在绿箱中和黄箱当中。

8.3 C

5.在审核时发现008号工艺文件要求机器的速度是5秒/圈,但实际为3秒/圈

4.2.3 A

6.问业务部013号业务员,业务员说要进行定单评审,但在回答评审内容时描述不清楚,与文件规定的不相符合

5.1 A

7.在内部审核程序文件中规定一个星期进行一次全面的内部质量审核,但现半年都未进行

8.2.2
4.2.3 A B


8.在品管部,审核员看到一份检验标准书规定产品的尺寸要求是250.1,但检验记录是25.2,最终判定结果是合格,审核员问为什么?品管主管回答:“因为只大0.1,对使用无任何影响。”

4.2.3
8.2.4
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E13 (威望:3)

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开得都很合理啊,要怎么讨论?

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