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体系管理中遗漏的疑点,请大家支招!

内审和管理评审过后会发现一些问题,列出不符合项,各部门会根据这些不符合项去改进。请问,改进效果一般是什么时候去验证呢?由谁判定这个验证是否有效呢?一般这个纪录以什么形式体现呢?

请大家积极支招。
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miaomiaoson (威望:0) (浙江 杭州) -

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审核员开具不符合报告,被审核部门进行整改,明确不符合原因及纠正预防措施,完成期限,由审核员根据期限进行跟踪验证,

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