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求各位大神,这个IATF16949不符合项整改原因分析和整改证据怎么做???

公司实施的内部体系审核的计划及审核记录表中均未体现对2020年初全球性COVID-19对采购及交付、物流过程等带来的风险及相关应对措施的有效性的关注及审核。
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这个问题会被开缺失,说明贵司的体系就是走过场。
 
风险识别作为2016版反复强调的字眼,如果有认真执行,不可能不纳入。
 
既然被开缺失了,就认真的对策下。
 
提供对策参考思路:
1.编制内部体系审核的计划时间点是否是在COVID-19之前?是否有针对COVID-19追加另外审核计划?
2.实施内部审核的时候是否有体现COVID-19的影响并采取措施另案执行?
3.目前有无收集到相关的情报,在会议,评审或者是哪些方面有体现?
 
总之就是,对策往未执行去说明,但是有在收集资料,针对缺失,立即展开追加内部审核计划。

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